我们是做saas平台的,成本有进货成本13%的专票。但是跟客户签的都是服务合同,开6%的服务费。关键客户是事业单位,合同不能更改,只能开服务费。像这样的应该怎样纳税申报呢?是给别人提供软件服务,但是他的成本票是13个点的进项,开出去的销项是6个点
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