老师你刚刚说的做账应付工资,与实收资本,要分别做账务处理。是这样做 :借:应付职工薪酬-工资-法人 贷:实收资本 法人 吗? 0 | 187****1295 | 2021-03-31 14:32 | 浏览 15 次 |