老师,请教个问题,我们的客户是一家外地博物馆搞搬迁,今年12月刚签合同100多万,业务要明年才开始。但是对方因今年申报经费的计划如果在今年没用完就没有了,所以要我们现在12月就开票好打款过来。请问这笔是做12月收入?那我还没发生业务没成本费用,就变成虚增利润要交一大笔所得税?还是收入可以递延到明年?可以递延,要怎么做账?怎么申报?

0 | 187****1295 | 2021-04-14 19:09 | 浏览 24 次 |

提问的正确姿势

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